关于马边彝族自治县政府办公室2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:县政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要,对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究,收集、整理政务信息,为县政府领导提供服务,并协调有关部门和乡镇的工作;组织起草县政府和县政府办公室名义发布或上报的公文,负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作;并负责县政府领导行政后勤事务等工作。2015年重点工作任务介绍。一是文秘工作,严格办文程序,严把文件审核关、签发关和质量关,严格控制文件的制发,抓好文件的精简压缩。二是信息调研工作,坚持办好《政务要情》《马边调研》《工作通报》等刊物,起草县政府有关文稿。三是电子政务工作,进一步完善县政府电子政务门户网站和政府权力运行平台建设,加大政府信息公开工作力度。四是政务督查工作,紧紧围绕县委、县政府2015年工作目标和县政府议定事项、领导批交办事项等开展政务督查,认真做好人大代表、政协委员批评建议意见和提案的督办,加强民生工程的统筹协调和督办。五是行政管理工作,严格财经纪律,厉行勤俭节约,加强车辆管理,保障工作用车需要和行车安全。六是法制工作,积极为县政府领导决策提供有关法律、法规和规范性文件依据,认真做好行政执法工作,落实行政执法责任制,强化行政执法监督。七是应急管理工作,认真办理市长、县长热线,加强应急宣传,积极组织开展培训、演练,完善应急预案修编,建成县应急指挥平台。八是政府机关事务服务中心工作,贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策,拟订县级机关事务工作的政策,规划和规章制度并组织实施,负责全县机关事务的管理、保障、服务工作;负责全县公务用车编制、配备、更新、处置等工作;负责全县公共机构节约能源管理工作。九是侨务对台工作,认真做好侨情、台情调查,开辟多层次、多形式的经济联系,为来我县投资和捐资创造条件。
二、部门概况
县政府办属一级预算单位,设8个内设机构(综合股、秘书股、政府研究室、电子政务股、行政股、机要档案股,金融办公室、督查室),2个挂牌机构(县法制办办公室、县外侨事务台湾事务办公室)和1个行政机构县政府应急管理办公室。下属事业单位1个:县政府机关事务服务中心,属其他事业单位1个,均未独立核算。
三、收支决算总体情况
2015年县政府办公室收入总额为1055.7万元,其中:当年财政拨款收入980.9万元,上年结转收入74.9万元。收入决算总额较2014年减少331.7万元,主要原因为2014年政府公租房建设项目支出,2015该项目已完工。
2015年支出决算总额为1055.7万元,其中:一般公共服务支出862.1万元,社会保障和就业支出3.6万元,医疗卫生与计划生育支出50万元,资源勘探信息等支出6万元,住房保障支出44.7万元,年末结转和结余89.3万元。支出决算总额较2014年减少331.7万元,主要原因为2014年政府公租房建设项目支出,2015该项目已完工。
四、财政拨款支出决算情况
2015年县政府办公室支出,财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。
基本支出446.2万元,是用于保障政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出520.3万元,是用于保障政府办公室机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出862.1万元。主要用于政府办机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:法制工作、民生工作、外侨对台工作、应急工作、政府采购等工作。
(二)社会保障和就业支出3.6万元,主要用于补发退休人员工资调整。
(三)医疗卫生与计划生育支出50万元,主要用于扶贫帮扶群众及职工的医疗救助等。
(四)资源勘探信息等支出6万元,主要用于工业经济发展先进单位奖励。
(五)住房保障支出44.7万元,主要用于缴纳职工住房公积金等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年无因公出国(境)业务及经费开支。
(二)公务接待费
2015年公务接待费63.9万元,较2014年决算数下降20.8%,主要原因是我办严格贯彻执行中央、省、市、县公务接待管理的相关规定,坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则,全力规范公务接待事项,大力压缩接待开支。
2015年公务接待费主要用于大型活动接待、国内招商引资和其它公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费106万元,较2014年决算数下降20.7%。主要原因是严格执行公务用车的有关规章制度,规范公务用车日常管理和使用。
截至2015年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车9辆、越野车2辆。
2015年车辆运行维护费支出106万元,主要用于保障县政府日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计114.2万元。
附表1.收支决算总表
附表1-1.收入总表
附表1-2.支出总表
附表2.财政拨款支出决算表
附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表