关于马边彝族自治县政府办公室2014年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能:县政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要,对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究,收集、整理政务信息,为县政府领导提供服务,并协调有关部门和乡镇的工作;组织起草县政府和县政府办公室名义发布或上报的公文,负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作;并负责县政府领导行政后勤事务等工作。2014年重点工作任务介绍。一是文秘工作,严格办文程序,严把文件审核关、签发关和质量关,严格控制文件的制发,抓好文件的精简压缩。二是信息调研工作,坚持办好《政务要情》《马边调研》《工作通报》等刊物,起草县政府有关文稿。三是电子政务工作,进一步完善县政府电子政务门户网站和政府权力运行平台建设,加大政府信息公开工作力度。四是政务督查工作,紧紧围绕县委、县政府2014年工作目标和县政府议定事项、领导批交办事项等开展政务督查,认真做好人大代表、政协委员批评建议意见和提案的督办,加强民生工程的统筹协调和督办。五是行政管理工作,严格财经纪律,厉行勤俭节约,加强车辆管理,保障工作用车需要和行车安全。六是法制工作,积极为县政府领导决策提供有关法律、法规和规范性文件依据,认真做好行政执法工作,落实行政执法责任制,强化行政执法监督。七是应急管理工作,认真办理市长、县长热线,加强应急宣传,积极组织开展培训、演练,完善应急预案修编,建成县应急指挥平台。八是政府采购工作,统一组织实施县级财政预算管理单位政府采购工作,资金节约率控制在6%以上。九是侨务对台工作,认真做好侨情、台情调查,开辟多层次、多形式的经济联系,为来我县投资和捐资创造条件。

二、部门概况

县政府办属一级预算单位,设6个内设机构(综合股、秘书股、信调股、电子政务股、行政股、机要档案股),3个挂牌机构(县法制办、县外侨办、县台办)和2个行政机构(县政府应急管理办公室、县政府督查室)。下属事业单位1个:县政府采购中心,属其他事业单位1个,均未独立核算。

三、收支决算总体情况

2014年县政府办公室收入总额为1387.4万元,其中:当年财政拨款收入973.8万元,上年结转收入413.6万元。

2014年支出决算总额为1387.4万元,其中:一般公共服务859.20万元,农林水事务10万元,其他民族事务支出44.7万元,医疗卫生与计划生育支出286.9万元,住房保障支出42.80万元,年末结转和结余143.8万元。

四、财政拨款支出决算安排情况

2014年县政府办公室支出,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中:

基本支出480.60万元,是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待等日常公用经费。

项目支出763万元,是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务859.20万元,主要用于政府办机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:法制办工作,民生办工作,台办工作,应急办工作,侨办工作,政府采购办业务等。

(二)医疗卫生支出286.90万元,主要用于公租房建设工程支出。

(三)农林水事务支出10万元,主要用于政府办公楼维修维护支出。

(四)其他民族事务支出44.7万元,主要用于30周年县庆活动经费支出。

(五)住房保障支出42.80万元,用于政府办公室机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

部门收支决算表

单位:万元

     

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

973.8

一、一般公共服务

859.2

二、事业收入

 

政府办公厅及相关机构事务

859.2

三、经营收入

 

二、医疗卫生

286.9

四、其他收入

 

   其他医疗卫生支出

286.9

 

 

三、农林水事务

10

 

 

农业

10

 

 

四、民族事务支出

44.70

 

 

    其他民族事务支出

44.70

 

 

五、住房保障支出

42.8

 

 

住房改革支出

42.8

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

        ……

 

 

 

 

 

收入合计

973.8

支出合计

1243.60

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

143.80

上年结转和结余

413.6

 

 

收入总计

1387.40

支出总计

1387.40

部门财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

备 注

 

 

 

合计

1243.60

480.60

763.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

1243.60

437.80

763.00

 

201

03

 

政府办公厅及相关机构事务

1243.60

437.80

763.00

 

201

03

01

行政运行

437.80

437.80

0

 

201

01

02

一般行政管理事务

421.40

0

421.40

 

210

 

 

医疗卫生

286.9

 

286.9

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

286.9

 

286.9

 

210

99

01

其他医疗卫生支出

286.9

 

286.9

 

213

 

 

农林水事务

10

 

10

 

213

01

 

农业

10

 

10

 

213

01

99

其他农业支出

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

民族事务

44.70

 

44.70

 

220

01

20

其他民族事务支出

44.70

 

44.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

42.80

42.80

 

 

221

02

 

  住房改革支出

42.80

42.80

 

 

221

02

01

    住房公积金

42.80

42.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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