县政府办公室2015年部门预算编制的说明

  
  关于马边彝族自治县政府办公室2015年部门预算编制的说明


  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:县政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。根据县领导的批示或工作需要,对经济建设和社会发展中的重大问题进行调查研究,收集、整理政务信息,为县政府领导提供服务,并协调有关部门和乡镇的工作;组织起草县政府和县政府办公室名义发布或上报的公文,负责县政府全体会、常务会议等工作会议的准备工作;并负责县政府领导行政后勤事务等工作。2015年重点工作任务介绍。一是文秘工作,严格办文程序,严把文件审核关、签发关和质量关,严格控制文件的制发,抓好文件的精简压缩。二是信息调研工作,坚持办好《政务要情》《马边调研》《工作通报》等刊物,起草县政府有关文稿。三是电子政务工作,进一步完善县政府电子政务门户网站和政府权力运行平台建设,加大政府信息公开工作力度。四是政务督查工作,紧紧围绕县委、县政府2015年工作目标和县政府议定事项、领导批交办事项等开展政务督查,认真做好人大代表、政协委员批评建议意见和提案的督办,加强民生工程的统筹协调和督办。五是行政管理工作,严格财经纪律,厉行勤俭节约,加强车辆管理,保障工作用车需要和行车安全。六是法制工作,积极为县政府领导决策提供有关法律、法规和规范性文件依据,认真做好行政执法工作,落实行政执法责任制,强化行政执法监督。七是应急管理工作,认真办理市长、县长热线,加强应急宣传,积极组织开展培训、演练,完善应急预案修编,建成县应急指挥平台。八是政府采购工作,统一组织实施县级财政预算管理单位政府采购工作,资金节约率控制在6%以上。九是侨务对台工作,认真做好侨情、台情调查,开辟多层次、多形式的经济联系,为来我县投资和捐资创造条件。

  二、部门概况

  县政府办属一级预算单位,设6个内设机构(综合股、秘书股、信调股、电子政务股、行政股、机要档案股),3个挂牌机构(县法制办、县外侨办、县台办)和2个行政机构(县政府应急管理办公室、县政府督查室)。下属事业单位1个:县政府采购中心,属其他事业单位1个,均未独立核算。

  三、收支预算总体情况

  2015年县政府办公室收入预算总额为617.31万元,其中:当年财政拨款收入617.31万元。相应安排支出预算617.31万元,其中:一般公共服务577.68万元,住房保障支出39.63万元。

  四、支出预算安排情况

  2015年县政府办公室预算安排支出617.31万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中:

  基本支出387.45万元,是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待等日常公用经费。

  项目支出229.86万元,是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  一、一般公共服务617.31万元,主要用于政府办机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:法制办工作,民生办工作,台办工作,应急办工作,侨办工作,政府采购办业务等。

  二、住房保障支出39.63万元,用于政府办公室机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  2015年3月23日
马边彝族自治县政府办公室2015年收支预算表

  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 617.31 一、一般公共服务 577.68
二、事业收入   政府办公厅(室)及相关机构事务 577.68
三、经营收入   二、住房保障 39.63
四、其他收入   住房改革支出 39.63
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
收入合计 617.31 支出合计 617.31
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 617.31 支出总计 617.31


  


  马边彝族自治县政府办公室财政拨款支出预算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 650.99 478.14 172.85  
201     一般公共服务支出 650.99 478.14 172.85  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 650.99 478.14 172.85  
201 03 01 行政运行 437.71 437.71    
201 03 02 一般行政管理事务 172.85   172.85  
221     住房保障支出 40.43 40.43    
221 02   住房改革支出 40.43 40.43    
221 02 01 住房公积金 40.43 40.43    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
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